Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 14 ноября 2014 г. N 01-4276
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 ноября 2014 г. N 135-вс/во
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
ДЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РЕСУРС" (ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 09.08.2012 N 709-п "Об утверждении Положения о департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившим силу постановления Администрации области от 25.08.2004 N 141 и внесении изменений в постановление Администрации области от 18.12.2007 N 676-а", в связи с обращением акционерного общества "Ресурс" (Гаврилов-Ямский муниципальный район), на основании решения правления департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 31.10.2014
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Установить с 01.01.2015 тарифы на питьевую воду и водоотведение для акционерного общества "Ресурс" (Гаврилов-Ямский муниципальный район) на 2015 - 2017 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 1.
2. Установить с 01.01.2015 долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение для акционерного общества "Ресурс" (Гаврилов-Ямский муниципальный район) на 2015 - 2017 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные пунктом 1, применяются с дат начала соответствующих календарных периодов по даты окончания данных периодов.
4. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу акционерного общества "Ресурс" (Гаврилов-Ямский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы согласно приложению 3.
5. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу акционерного общества "Ресурс" (Гаврилов-Ямский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы согласно приложению 4.
6. Признать утратившим силу с 01.01.2015 приложение 1 к приказу департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 06.11.2013 N 97-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод на 2014 год".
7. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Директор департамента
О.Е.ВЕН
Приложение 1
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 13.11.2014 N 135-вс/во
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РЕСУРС" (ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)
НА 2015 - 2017 ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ)
N п/п | Вид тарифа | Налогообложение | Тариф, руб./куб. м | |||||
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | |||
1 | Тариф на питьевую воду | без НДС | 23,86 | 26,59 | 26,59 | 32,48 | 32,48 | 34,92 |
с НДС | 28,15 | 31,38 | 31,38 | 38,33 | 38,33 | 41,21 | ||
2 | Тариф на водоотведение | без НДС | 14,69 | 17,40 | 17,40 | 19,04 | 19,04 | 22,43 |
с НДС | 17,34 | 20,53 | 20,53 | 22,47 | 22,47 | 26,47 |
Приложение 2
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 13.11.2014 N 135-вс/во
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РЕСУРС" (ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) НА 2015 - 2017 ГОДЫ
(С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ)
I. Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на питьевую воду
N п/п | Наименование долгосрочного параметра | Единица измерения | Период регулирования | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |||
1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 8300,65 | 10089,80 | - | - | - | - |
2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
3 | Уровень потерь воды | % | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
4 | Удельный расход электрической энергии | кВт x ч/куб. м | 1,2374 | 0,8698 | 0,8698 | 0,8698 | 0,8698 | 0,8698 |
II. Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на водоотведение
N п/п | Наименование долгосрочного параметра | Единица измерения | Период регулирования | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |||
1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 5806,50 | 6412,30 | - | - | - | - |
2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
3 | Удельный расход электрической энергии | кВт x ч/куб. м | 1,5240 | 1,5240 | 1,5240 | 1,5240 | 1,5240 | 1,5240 |
Приложение 3
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 13.11.2014 N 135-вс/во
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РЕСУРС" (ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА) НА 2015 - 2017 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: акционерное общество "Ресурс".
Адрес: ул. Клубная, д. 85, г. Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область, 152240.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов, график их реализации
и объем финансовых потребностей, необходимых
для их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего | В том числе | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 12215,68 | 1468,75 | 2077,95 | 2077,95 | 2188,83 | 2188,83 | 2213,37 |
1.1 | Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения: водоочистных сооружений, водопроводных сетей и колодцев, замена запорной арматуры | тыс. руб. | 3340,54 | 604,10 | 529,10 | 529,10 | 557,33 | 557,33 | 563,58 |
1.2 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Кольцова до водопроводного колодца 10 | тыс. руб. | 8875,14 | 864,65 | 1548,85 | 1548,85 | 1631,50 | 1631,50 | 1649,79 |
2 | Мероприятия по улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя | Единица измерения | Принято при установлении тарифа | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||
Объем подачи воды | тыс. куб. м | 555,55 | 543,55 | 543,55 | 449,62 | 449,62 | 449,62 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2015 год - 27707,47 тыс. рублей;
2016 год - 29052,80 тыс. рублей;
2017 год - 30302,80 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | ||||||
2013 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||||
| Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- после водоподготовки | % | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
- в распределительной сети | % | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км | 0,0023 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) | кВт x ч/куб. м | 0,8681 | 1,2374 | 0,8698 | 0,8698 | 0,8698 | 0,8698 | 0,8698 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 27707,47 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 3546,7 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 4,8 процента, в 2017 году - на 4,3 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2016 и 2017 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. В течение периода реализации производственной программы планируется снижение к 2013 году доли проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, на 0,2 процентного пункта, количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, - на 13,0 процента.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Объем подачи воды | тыс. куб. м | 1067,8 |
2 | Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: | тыс. руб. | 24082,1 |
2.1 | По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 1138,7 |
2.2 | По улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 0,0 |
2.3 | По энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 |
2.4 | Направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 |
Приложение 4
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 13.11.2014 N 135-вс/во
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РЕСУРС" (ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: акционерное общество "Ресурс".
Адрес: ул. Клубная, д. 85, г. Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область, 152240.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов, график их реализации
и объем финансовых потребностей, необходимых
для их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего | В том числе | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения | тыс. руб. | 2104,79 | 188,35 | 370,55 | 370,55 | 390,32 | 390,32 | 394,70 |
1.1 | Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения: очистных сооружений канализации, канализационно-насосных станций | тыс. руб. | 1150,40 | 131,80 | 196,95 | 196,95 | 207,46 | 207,46 | 209,78 |
1.2 | Капитальный ремонт канализационных сетей (100 м в течение трех лет) | тыс. руб. | 954,39 | 56,55 | 173,60 | 173,60 | 182,86 | 182,86 | 184,92 |
2 | Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Наименование показателя | Единица измерения | Принято при установлении тарифа | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||
Объем принимаемых сточных вод | тыс. куб. м | 599,50 | 585,00 | 585,00 | 548,55 | 548,55 | 548,55 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2015 год - 18954,44 тыс. рублей;
2016 год - 20554,90 тыс. рублей;
2017 год - 22667,45 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | ||||||
2013 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Показатели качества очистки сточных вод | |||||||||
1.1 | Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 33,6 | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,0210 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод | кВт x ч/куб. м | 1,6146 | 1,5240 | 1,5240 | 1,5240 | 1,5240 | 1,5240 | 1,5240 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 18954,4 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения - 558,9 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 8,4 процента, в 2017 году - на 10,3 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2016 и 2017 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Планируется снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, на 5 процентных пунктов ежегодно, удельного количества аварий и засоров - на 5 процентов на второй год периода регулирования, удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, - на 5,6 процента (к 2013 году).
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Объем принятых сточных вод | тыс. куб. м | 1156,8 |
2 | Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: | тыс. руб. | 19362,1 |
2.1 | По ремонту объектов централизованной системы водоотведения | тыс. руб. | 1463,1 |
2.2 | По улучшению качества очистки сточных вод | тыс. руб. | 0,0 |
2.3 | По энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 |
2.4 | Направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 |